公司纪委开展十项费用专项监督检查
2026年08月17日
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信息员
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8月14日,公司纪委联合审计人员组建专项督查工作组,聚焦十项费用开展全覆盖、穿透式专项监督检查。本次检查以精准监督倒逼管理提质,以从严执纪纠治作风顽疾,进一步扎紧费用管控制度笼子,为公司高质量稳健发展保驾护航。

检查过程中,工作组重点对各单位2026年以来业务招待费、差旅费、办公费、车辆费等报销凭证进行逐项核验,严格核查费用支出是否严格落实“事前申请、事中把控、事后审批”全流程管理制度,细致核对发票信息真伪、报销内容与实际业务匹配度,重点严查虚开发票套取资金、超标准报销、违规转嫁费用等违纪违规问题。此次检查累计查阅各类报销凭证200余份,排查梳理出流程不规范等各类问题6项。
针对核查发现的问题,公司建立“问题台账+整改清单+跟踪督办”闭环工作机制,逐项明确整改责任、整改措施和完成时限,实行清单化管理、销号式整改,压实各单位主体责任,推动各类问题即知即改、立行立改,确保整改工作落地落细、不走过场。
此次十项费用专项监督检查,有效排查化解了费用管理领域廉洁风险,补齐了日常管控短板,进一步规范了公司费用报销、资金使用全流程管理,切实强化了全员合规履职、勤俭节约、廉洁自律的思想自觉。下一步,公司纪委将联合审计部门做实做细监督“后半篇文章”,坚持举一反三、标本兼治,常态化开展问题整改“回头看”,严防问题反弹回潮。同时持续健全费用管控长效机制,常态化开展精准监督、常态监督,不断规范经营管理、夯实作风建设成效,持续营造风清气正、合规高效的企业经营发展环境。(殷燕平 易梦文)

